——2023年9月27日在岚县第十七届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上
岚县财政局局长魏海明
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向本次会议做2022年决算(草案)的报告,请予审议。
一、2022年决算情况
2022年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全县上下坚持稳中求进工作总基调,坚决贯彻新发展理念,大力实施生态立县、产业富县、创新强县战略,全方位推动高质量发展,经济社会发展各项事业取得全面进步。财政部门坚决落实积极的财政政策,狠抓收支预算执行,全力保障县委、县政府重大决策部署落地见效,持续深化财政改革,不断加大民生投入,加强预算绩效管理,为全县经济稳步向好和高质量发展提供了有力支撑。
(一)一般公共预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
县十七届人大三次会议批准的2022年预算,一般公共预算收入为219501万元,一般公共预算支出为219501万元。预算执行中,受上级转移支付增加等因素影响和年终结算事项变动,一般公共预算收支预算调整数最终执行268505万元。
(1)收入完成情况
2022年一般公共预算收入完成108418万元,为调整预算的100.39%(与汇总调整预算相比,下同),增长16.7%(与上年实际完成数相比,下同)。一般公共预算收入主要项目完成情况如下:
税收收入完成96722万元,为调整预算的100.41%,增长23.85%。其中:增值税完成35009万元,为调整预算的101.15%,增长11.99%;企业所得税完成23000万元,为调整预算的100%,增长38.55%;个人所得税完成740万元,为调整预算的100%,增长0.95%;资源税完成23972万元,为调整预算的100%,增长25.38%;城市维护建设税完成4312万元,为调整预算的100%,下降14.41%;房产税完成5389万元,为调整预算的100%,增长316.78%;印花税完成1171万元,为调整预算的100%,增长1.65%;城镇土地使用税完成1231万元,为调整预算的100%,增长44.99%;土地增值税完成649万元,为调整预算的100%,下降39.35;耕地占用税完成84万元,为调整预算的100%,下降4.55%;契税完成726万元,为调整预算的100%,增长121.34%;车船税完成334万元,为调整预算的100%;环境保护税完成105万元,为调整预算的100%,下降59.77%。
非税收入完成11696万元,为调整预算的100.17%,下降20.99%。其中:专项收入完成6399万元,为调整预算的100.31%,增长10.08%;行政事业性收费收入完成997万元,为调整预算的100%,下降82.15%;罚没收入完成2861万元,为调整预算的100%,增长73.08%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1368万元,为调整预算的100%,下降18.47%;其他收入完成71万元,为调整预算的100%,下降1.39%。
(2)支出执行情况
2022年一般公共预算支出执行257523万元,为调整预算数259541万元的99.22%。一般公共预算支出主要项目执行情况如下:
教育支出执行38269万元,为调整预算的100%,增长11.71%;文化旅游体育与传媒支出执行3770万元,为调整预算的100%,增长18.03%;社会保障和就业支出执行26547万元,为调整预算的100%,增长43.07%;卫生健康支出执行18900万元,为调整预算的100%,增长46.72%;城乡社区支出执行15488万元,为调整预算的99.99%,下降6.42%;农林水支出执行63521万元,为调整预算的98.29%,增长30.49%;交通运输支出执行8453万元,为调整预算的95.42%,下降19.82%;住房保障支出执行1115万元,为调整预算的89.92%,下降45.26%。
上解支出执行5449万元,地方政府一般债券还本支出执行2097万元,安排预算稳定调节基金1418万元,年终结余2018万元,总支出268505万元,当年收支平衡。
2.中央、省和市对我县转移支付下达情况
2022年中央、省和市对我县转移支付总额144779万元,增长34.85%。其中:一般性转移支付129963万元,增长32.06%;专项转移支付12394万元,增长89.82%。
3.预备费使用情况
2022年一般公共预算安排预备费5000万元,年度预算执行中未予动用,年终全部用于预算平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金收入完成2858万元,为调整预算的67.57%,下降11.16%,因年终上级转移支付变动,政府性基金预算收支调整预算数最终执行为56485万元。
政府性基金支出执行48568万元,为调整预算的85.93%。
调入预算内执行1978万元(结余30%的部分),地方政府专项债务还本支出2400万元,结转下年3539万元,支出总计56485万元,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营预算收入完成6万元,为上级补助收入。本年度国有资本经营预算收入22万元(含以前年度结余16万元),未形成支出,全部结转下年使用,当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2022年社会保险基金预算收入完成21505万元,为年初预算的98.37%,增长31.5%;社会保险基金预算支出19982万元,为年初预算的101.45%,增长6.69%。
(五)债务情况
1.总体情况
2022年我县争取到各类政府债券资金51233万元,同口径增加39943万元,增长297.16%。其中:新增债券49233万元(一般债券6233万元,专项债券43000万元),增长523.20%。截至2022年底,债务余额合计123370万元,其中:一般债务余额50570万元,专项债务余额72800万元,政府债务率45.98%,未突破市下达政府债务限额,远低于全国地方政府债务120%的警戒线,风险水平总体可控。
2.新增债务用途
我县2022年新增政府债务根据上级审核通过的债券项目情况进行分配,重点用于交通基础设施建设、产业园区基础设施提升、医疗卫生、教育领域、保障性安居工程等重大项目和重点公益项目建设。其中:产业园区基础设施领域30000万元,新医疗卫生设备采购11000万元,岚河大桥、二桥改造2500万元,岚县突发公共卫生应急体系建设项目(疾控大楼)1000万元,老旧小区改造2000万元,白龙山旅游专线1248万元,既有节能建筑改造800万元,蛤蟆神水库维修改造685万元。
二、2022年预算执行效果及县人大预算决议落实情况
县财政严格落实县人大预算决议,积极发挥财政职能作用,坚持党政机关过紧日子,强化财政资金统筹,保障重点领域支出,用好政府债券资金,稳步推进财税改革,加强预算执行管理,促进财政资金提质增效,全力维护经济发展和社会稳定大局。
1.努力增收促支,增强财政保障能力。紧盯年初目标任务,认真贯彻落实减税降费政策,深入研判收入形势,加强部门协作配合,积极应对疫情防控对财政收入不利影响,依法组织收入,强化预算执行管理,全县一般公共预算收入再创历史新高,累计完成10.84亿元,同比增长16.7%,增收1.55亿元。财政支出规模首次突破30亿元大关,累计执行30.61亿元,同比增长49.89%,有力保障了各项重点领域支出需求。
2.严格预算执行,优化财政支出管理。严格执行《预算法》规定,杜绝无预算、超预算安排支出。继续压缩一般性支出,严控“三公”经费,完善支出管理制度。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”要求,加强资金监管,加大资金统筹使用力度,有序安排各项支出,确保将有限的资金用在“刀刃上”。
3.兜牢“三保”底线,防范财政运行风险。严格按照基本民生保障范围和标准,重点保障农业、教育、医疗等支出,确保“三保”支出优先顺序。运用预算一体化系统,规范“三保”标识管理,实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理,确保“三保”资金准确高效落实到位。2022年全县“三保”支出预算安排7.79亿元,占一般公共预算支出的30.25%,其中保基本民生1.88亿元、保工资5.35亿元、保运转0.56亿元。强化财政运行风险研判,持续完善“三保”事中动态监控机制及事后应急处理机制,对可能存在的“三保”支出风险做到有措施、早解决。
4.聚焦市场主体,精准发力助企纾困。坚决贯彻落实中央、省出台的大规模、阶段性、组合式减税降费政策;注资2000万元入股吕梁市融资担保有限公司,为实体企业贷款提供了便利条件;优化政府采购实施流程,上线政府采购平台,坚持采购意向公开,确保中小企业参加政府采购享受各项优惠政策。
5.坚持人民至上,持续增进民生福祉。坚持把民生支出作为财政支出的优先选项,尽力而为、量力而行,持续加大民生投入,2022年我县民生支出206400万元,占一般公共预算支出的80.15%,有力推动物质和精神双重共富。一是坚持教育优先。投入“办好人民满意教育”专项资金4736万元,支持我县构建更高质量教育体系。二是大力发展文体事业。下达1749万元支持我县加快文旅产业融合发展,县图书馆全面开放,全县各行政村开展文体活动,公共图书馆、艺术馆、美术馆等免费开放。三是保障医疗卫生事业。投入疫情防控资金2740万元,支持保障疫苗接种、患者救治、医务人员临时补助。四是优化财政支农。全县安排衔接推进乡村振兴补助资金36067万元,投入农村综合改革资金3642万元,促进农民增收、农业增效和乡村振兴。
6.深化财政改革,着力提升治理效能。始终把改革任务牢牢抓在手上,坚持问题导向、目标导向,积极创新思路,勇于攻坚克难。深化预算编制执行改革,继续提高年初部门预算到位率,巩固强化预算管理主体责任,优化项目库管理。全面实施绩效运行跟踪监控管理,积极拓展财政重点绩效评价范围,切实提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。
过去的一年,财政工作虽然取得了一些成绩,但也面临着问题和困难,主要表现在:财政收入稳定增长基础仍不牢固,政策性刚性支出增长较快,财政收支矛盾将会长期存在,重大项目资金保障能力不足,财政资金使用绩效有待提升等等,对此,我们将高度重视,认真听取意见,采取有效措施努力加以解决。
下一步,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,充分发挥财政的职能作用,狠抓增收节支,切实保障重点支出,加强财政监督管理,只争朝夕,扎实工作,奋力开创岚县经济社会发展新局面。
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